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部门预算

  • 索引号: 20240930-095738-621
  • 发布机构: 红河州林业调查规划队
  • 文号:
  • 发布日期: 2019-03-29
  • 时效性: 有效

红河州林业调查规划队2019年部门预算

目 录

第一部分 红河州林业调查规划队2019年部门预算编制说明

第二部分 红河州林业调查规划队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 红河州林业调查规划队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价;森林分类区划界定;占用征收林地可行性报告编制、森林资源规划设计调查;实施方案编制;林业专项核查;林业作业设计调查;营造林规划设计;林业数表编制;地方林业标准制定。

(二)机构设置情况

红河州林业调查规划队设有:办公室、总工办、调查规划室、评估中心。

(三)重点工作概述

1、2018年度森林资源年度出数、林地年度变更州级质量检查、数据汇总、成果报告编制工作;

2、继续做好红河州森林资源监测全覆盖为主的森林督查工作技术支撑;

3、红河州省级公益林修编的技术指导、图面检查、资料汇总等工作;

4、红河州2018年度造林绿化质量综合检查工作;

5、上级林业主管部门和业务单位安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年1月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:事业编制18人。在职实有16人,其中:财政全供养 16人。

离退休人员12人,其中:离休 1人,退休1人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入252.52万元,其中:一般公共预算财政拨款252.52万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少49.54万元,主要增减变动情况是2019年在职人员增加和收费成本补偿减少。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入252.52万元,其中:本年收入252.52万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款252.52万元(本级财力252.52万元)。与上年相比一般公共预算财政拨款减少49.54万元,主要增减变动情况是2019年在职人员增加和收费成本补偿减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出252.52万元。财政拨款安排支出252.52万元,其中,基本支出252.52万元(其中:社会保障和就业支出74.70万元,占总支出的29.58%;农林水支出162.50万元,占总支出的64.36%;住房保障支出15.32万元,占总支出的6.06%)。与上年相比基本支出减少49.54万元,主要增减变动情况是基本支出中商品服务支出减少。

208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出45.17万元;208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出25.53万元;208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金支出4万元;213(类)02(款)04(项)事业机构支出162.5万元;221(类)02(款)01(项)住房公积金支出15.32万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于事业机构运行、社会保障和住房保障支出,与上年相比减少49.54万元,主要增减变动情况是基本支出中商品和服务支出减少。

1.208(类)05(款)02(项)2019年预算数为45.17万元,较上年执行数增减-0.3万元,主要是离退休人员费用调整支出增减。

2.208(类)05(款)05(项)2019年预算数为25.53万元,较上年执行数增减2.95万元,主要是本年在职人员增加2人及缴费基数调整支出增减。

3.213(类)02(款)04(项)2019年预算数为4万元,较上年执行数增减4万元,主要是本年在职人员退休1人支出增减。

4.213(类)02(款)04(项)2019年预算数为162.50万元,较上年执行数增减22.04万元,主要是本年在职人员增加2人及2018年调整工资标准支出增减。

5.221(类)02(款)01(项)2018年预算数为15.32万元,较上年执行数增减3.81万元,主要是本年在职人员增加2人及2018年调整工资标准支出增减。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出252.52万元,项目支出0万元)。与上年相比基本支出减少49.54万元,主要增减变动情况是基本支出中商品和服务支出减少。

政府预算支出252.52万元,按照经济分类科目分类,其中:对事业单位经常性补助208.26万元,对个人和家庭的补助44.26万元。

部门预算支出25.52万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出192.47万元,商品和服务支出15.79万元,对个人和家庭的补助44.26万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入252.52万元。其中,本级财力安排收入252.52万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少49.54万元,主要增减变动情况是2019年在职人员增加和收费成本补偿减少。

2019年部门预算总支出252.52万元。本级财力安排支出 252.52万元,其中,基本支出252.52万元,项目支出0万元。与上年相比基本支出减少49.54万元,主要增减变动情况是基本支出中商品服务支出减少。

(一)部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入252.52万元。其中,本级财力安排收入252.52万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少49.54万元,主要增减变动情况是2019年在职人员增加和收费成本补偿减少。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出252.52万元。本级财力安排支出 252.52万元,其中,基本支出252.52万元,项目支出0万元。与上年相比基本支出减少49.54万元,主要增减变动情况是基本支出中商品服务支出减少。

(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

红河州林业调查规划队2019年财政拨款"三公"经费预算总额30万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出26万元,公务接待费支出4万元。

2019年"三公"经费预算数比2018年预算数减少10万元,减少的主要原因是:事业单位车改规范单位公务用车运行维护费,加强车辆管理和规范公务接待。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年红河州林业调查规划队公务用车购置及运行维护费预算数26万元。其中:运行维护费26万元,比2018年预算减少9万元,增减变动主要原因分析:事业单位车改规范单位公务用车运行维护费,加强车辆管理,主要用于保障2018年度森林资源年度出数、林地年度变更州级质量检查、红河州森林资源督查、红河州省级公益林修编、红河州2018年度造林绿化质量综合检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2019年红河州林业调查规划队公务接待费预算数4万元,比2018年预算减少1万元,增减变动主要原因分析:单位加强管理,规范公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

2019年红河州林业调查规划队事业机构运行经费财政拨款预算15.79万元,主要用于办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出,较上年预算执行数减少74.93万元,增减变动主要原因:2019年收费成本补偿未列入财政预算。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,红河州林业调查规划队国有资产总额170.72万元,其中:流动资产76.88万元,固定资产93.84万元。

(三)本部门预算绩效情况说明

保障单位事业机构正常运行和人员经费的正常开支。

(四)项目支出绩效目标(州级)

(五)州对下转移支付绩效目标表

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 红河州林业调查规划队2019年部门预算表

(附件14张表)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)"三公经费":纳入财政预决算管理的"三公经费",是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)事业机构运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【红河州林业调查规划队州本级2019年部门预算表.xls
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